Faturas e pagamentos

Encontre faturas, pague e confirme o status do pagamento.

Faturas e pagamentos

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Onde encontrar faturas

  • Área do Cliente → Faturas

  • Link direto (pode exigir login): https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=invoices

Fluxo de pagamento (típico)

  1. Abra a fatura.

  2. Escolha um método de pagamento.

  3. Conclua o pagamento.

  4. Reabra a fatura e confirme que aparece como paga.

Tempo da fatura, lembretes e taxa por atraso

Estes são nossos prazos de cobrança atuais. Eles podem mudar posteriormente.

Geração de fatura

  • Faturas são geradas 14 dias antes da data de vencimento.

E-mails de lembrete

Se os e-mails de lembrete estiverem ativados, o cronograma típico é:

  • Lembrete de não pago: 4 dias antes da data de vencimento.

  • Lembrete de vencido #1: 2 dias depois da data de vencimento.

  • Lembrete de vencido #2: 1 dia depois da data de vencimento.

  • Lembrete de vencido #3 (final): desativado.

Taxa por atraso

  • Uma taxa por atraso pode ser adicionada 1 dia depois da data de vencimento.

circle-info

Se você já pagou mas ainda receber um lembrete, reabra a fatura e verifique primeiro seu status. Se ainda mostrar não paga, abra um ticket com o número da fatura.

Captura automática de pagamento (cartões)

Para pagamentos com cartão suportados, o sistema pode tentar capturar o pagamento 1 dia antes da data de vencimento.

Estornos de pagamento (chargebacks / disputas)

Se um pagamento for estornado, o sistema pode:

  • Alterar o status da fatura (de volta para não paga), e/ou

  • Alterar o serviço relacionado data de vencimento

Cobrança por excesso / faturamento medido (se aplicável)

Se o seu serviço tiver cobranças baseadas no uso, o excesso normalmente é calculado no fim do mês. Pode gerar uma fatura separada ou ser adicionado à próxima fatura.

Pagar com saldo de crédito (opcional)

Se você mantiver um saldo de crédito, pode pagar faturas sem realizar um pagamento separado a cada vez.

Fluxo típico:

  1. Adicione crédito à sua conta: https://prevps.com/clients/clientarea.php?action=addfunds

  2. Habilitar Saldo de Crédito Automático (para que o crédito seja aplicado às faturas não pagas).

  3. Verifique novamente o status da fatura após sua geração.

Se uma fatura parecer errada

Abra um ticket e inclua:

  • Número da fatura

  • Captura de tela dos totais

  • O que você esperava (renovação, upgrade, promoção)

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